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广西信访
广西信访信息中心2022年单位预算公开说明


广西信访信息中心2022年单位预算公开说明

 

    

 

 第一部分:广西信访信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

部分:广西信访信息中心2022年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

 

部分:名词解释

 

部分:广西信访信息中心2022年单位预算公开报表

表一:单位收支总体情况

表二:单位收入总体情况

表三:单位支出总体情况

表四:财政拨款收支总体情况

表五:一般公共预算支出情况

表六:一般公共预算基本支出情况

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况

表八:政府性基金预算支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:广西信访信息中心概况

 

一、主要职

负责全区信访信息系统的建设、运行、开发和管理工作;负责对全区各级各部门信访信息系统的建设、应用工作提供技术保障;负责全区信访信息系统业务技能培训工作;承担信访数据统计工作。

二、机构设置情况

广西信访信息中心自治区信访局管理的相当正处级全额拨款的公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制6名,未设置内设机构

 

 

部分:广西信访信息中心2022单位预算说明

 

一、单位收支预算情况说明

2022年收总预算539.63万元,同比增加76.63万元,同比增长16.55%。收入包括:一般公共财政预算拨款、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位入预算情况说明

2022年收入总预算539.63万元,同比增加76.63万元,同比增长16.55%。其中:一般公共预算收入539.63万元,同比增加76.66万元,增长16.56%;其他收入0万元,2021年其他收入0.03万元,同比减少0.03万元。

2022年收入预算总体增加的主要原因:一是部分人员正常晋级增加人员经费。是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。三是因工作需要增加的部分项目经费预算。

三、单位支出预算情况说明

2022年支出总预算539.63万元,同比增加76.63万元,增长16.55%。其中,基本支出预算126.30万元,占支出总预算23.40%,同比增加4.33万元,增长3.55%;项目支出预算413.33万元,占支出总预算76.60%,同比增加72.30万元,增长21.20%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.一般公共服务支出类科目505.90万元,占支出总预算93.75%,同比增加75.27万元,增长17.48%。

2.社会保障和就业支出类科目18.65万元,占支出总预算3.46%,同比增加0.75万元,增长4.19%。

3.卫生健康支出类科目5.75万元,占支出总预算1.07%,同比增加0.23万元,增长4.17%。

4.住房保障支出类科目9.33万元,占支出总预算1.73%,同比增加0.38万元,增长4.25%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算126.30万元,占支出总预算23.40%,同比增加4.33万元,增长3.55%。其中:

人员类项目支出预算117.12万元,占基本支出预算92.73%,同比增加4.66万元,增长4.14%。其中:工资福利支出预算113.23万元,占基本支出预算89.65%,同比增加4.50万元,增长4.14%;对个人和家庭的补助预算3.89万元,占基本支出预算3.08%,同比增加0.16万元,增长4.29%。

运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算9.18万元,占基本支出预算7.27%,同比减少0.33万元,下降3.47%。

2.项目支出预算

项目支出预算413.33万元,占支出总预算76.60%,同比增加72.30万元,增长21.20%,由9个专项项目组成。其中:

商品和服务支出预算314.33万元,占项目支出预算76.05%,同比减少12.70万元,下降3.88%。

资本性支出预算99.00万元,占项目支出预算23.95%,同比增加85.00万元,增长607.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算539.63万元。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出505.90万元、社会保障和就业支出18.65万元、卫生健康支出5.75万元、住房保障支出9.33万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出539.63万元,其中:基本支出126.30万元,项目支出413.33万元。

专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出413.33万元,全部是项目支出预算。主要用于事业单位为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。

事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出92.57万元全部是基本支出预算。主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资补贴和绩效工资标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出12.44万元,全部是基本支出预算。主要用于根据自治区统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出6.22万元,全部是基本支出预算。主要用于根据自治区统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金缴费支出。

事业单位医疗支出5.75万元,全部是基本支出预算。主要用于根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金支出9.33万元,全部是基本支出预算。主要用于按照国家统一规定,为机关事业单位干部职工计缴的住房公积金。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出126.30万元,其中:

人员经费117.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.18万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2022单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022单位预算共安排“三公”经费支出预算0.07万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.07万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元。

(二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.07万元,与2021年一致。其中: 

1.因公出国(境)经费0万元,2021年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费0.07万元,与2021年一致,主要用于安排接待兄弟省(市、自治区)同行来我区参加调研考察等公务活动的接待费用。

3.公务用车费0万元。其中,公务用车运行维护费0万元,2021年预算0万元,与上年一致;公务用车购置费0万元,2021年预算0万元,与上年一致。

八、政府性基金预算情况说明

2022本单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行相关经费情况说明

2022年度事业单位运行相关经费财政拨款预算9.18万元,比2021年减少0.33万元,下降3.47%。

(二)政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算186.90万元比上年增加22.90万元,增长13.96%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款186.90万元

按政府采购项目类型集中采购33.10万元,比上年增加25.10万元,增长313.75%,其中:货物类采购预算33.10万元,服务类采购预算0万元分散采购153.80万元,比上年减少2.20万元,下降1.41%,其中:货物类采购预算3.80万元,服务类采购预算150.00万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为0辆,实有0

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

广西信访信息中心2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中经费预算金额较大的项目是信访信息管理与服务平台系统运维专项经费,涉及一般公共预算拨款150万元。绩效目标设置具体情况如下:

     2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称

信访信息管理与服务平台系统运维专项经费

项目编码

450000210216037640243

项目实施单位

广西信访信息中心

项目主管单位

160-中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府信访局

项目属性

经常性项目

资金总额

资金来源

金额(元)

合计


1,500,000

其中:一般公共预算拨款

其中:上级

0

      本级

1,500,000

 政府性基金


0

         其他资金


0

项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)

“广西信访公共信息管理与服务平台建设”项目建设开发的子系统较多且均已过保,根据实际工作需要,并参照信息行业运行维护标准和要求,需专业技术团队提供驻场技术运维服务。2021年建设的广西信访业务智能辅助系统建成后,需要不断训练知识树等智能模型,逐步完善信访数据库、知识库,要求专业团队驻场提供技术运维服务。

项目起始时间

2022

项目终止时间

2022

项目实施进度安排

根据自治区信访局各业务处室的业务工作要求,对所有信息系统进行功能优化、数据查询、版本升级等维护。

年度绩效目标

逐步完善信访数据库、知识库,实现全区网上信访信息系统、信访智能辅助系统、大数据平台等所有信息系统的本地化驻场运维和及时响应。

中期绩效目标

实现全区网上信访信息系统、信访智能辅助系统、大数据平台等所有信息系统的本地化驻场运维和及时响应。

项目年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

运维工作数量

≥50次

质量指标

系统正常运行率

≥90%

时效指标

按期完成率

100%

成本指标

项目总成本

≤150万元

效益指标

可持续影响指标

对提高正常运行率的持续影响程度

明显

满意度指标

服务对象满意度

使用人对运维团队提供的运维服务的满意度

≥90%

 

部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、事业单位运行相关经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

部分:广西信访信息中心2022单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

上述报表详见附件:广西信访信息中心2022年单位预算公开表.xls